当前位置:财政预决算
一、部门主要职责
政策法规研究室是度假区负责政策研究、决策咨询、深化改革、重大课题研究、法制建设、执法督查、行政复议、诉讼服务、合同文书合法性审查等综合调查研究机构和法律服务机构。主要职责为:
(一)围绕度假区中心工作,对事关度假区全局性、战略性的重大问题以及度假区发展建设中的新情况、新课题进行调查研究,为管委会领导正确判断形势和科学决策提供参考。
(二)负责建立健全决策咨询体系,聘任经济社会等领域智库专家,充分发挥决策咨询、重大课题联合研究或委托课题研究的重要智囊团和外脑作用。
(三)贯彻落实中央和省委、市委、度假区党工委的改革部署,确保完成全面深化改革领导小组工作要点确定的各项任务。
(四)根据国家、省、市有关政策和法律法规,结合度假区实际需要,在管委会的安排部署下,研究起草度假区有关重要规范性文件。
(五)负责乡(镇)政府和管委会规范性文件的备案、审查、清理等工作;对度假区行政执法部门及乡(镇)政府作出的重大行政处罚备案审查。
(六)负责度假区行政执法监督工作;承办行政执法人员资格认证及执法证件申办和年检工作;承办行政执法统计工作;组织、联系市政府特邀行政执法监督员。
(七)协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议。
(八)组织、参与行政执法检查,对行政执法部门和乡(镇)政府违法或不当的行政执法行为实施督查;组织实施、考评行政执法责任制。
(九)负责承办度假区的行政复议案件。
(十)负责协调法律顾问团代理诉讼的沟通服务等相关工作。
(十一)负责协调法律顾问团做好法律咨询、合同及协议合法性审查等工作。
(十二)组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。
(十三)结合度假区实际,研究国家和省、市有关政策和法律法规,服务度假区发展建设。
(十四)负责协调市委、市政府政策研究室、市决策咨询服务办公室、市法制办、市深化改革领导小组办公室,承担需由度假区完成的相关工作。
(十五)承办管委会、党工委交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
根据上述职责,政策法规研究室设内设机构2个,分别为综合管理科、深化改革科。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算收入2366125.76元,全部为经费拨款收入。部门预算支出2366125.76元,同比去年增加664123.76元,增长39%。增长原因为:一是因为增加一名工作人员,故行政运行费用支出增加504023.76元;二是政策研究费和决策咨询费支出增加160100元。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年部门预算机关运行经费安排27000元,全部用于办公经费。
五、政府采购安排情况说明
本部门无政府采购安排。
六、专业名词解释
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表一 |
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部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算金额 |
功能分类 |
预算金额 |
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一、财政补助收入 |
一、一般公共服务支出 |
2,366,125.76 |
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|
1、一般公共预算 |
2,366,125.76 |
二、公共安全支出 |
|
|
2、政府基金预算 |
三、教育支出 |
||
|
二、事业收入 |
四、科学技术支出 |
||
|
三、上级补助收入 |
五、文化体育与传媒支出 |
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|
四、事业单位经营收入 |
六、社会保障和就业支出 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
七、医疗卫生与计划生育 |
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|
六、其他收入 |
八、节能环保支出 |
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|
九、城乡社区支出 |
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|
十、农林水支出 |
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|
十一、资源勘探信息等支出 |
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|
十二、商业服务业等支出 |
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|
十三、国土海洋气象等支出 |
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|
十四、住房保障支出 |
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|
十五、其他各项支出 |
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本年收入合计 |
2,366,125.76 |
本年支出合计 |
2,366,125.76 |
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表二 |
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部门预算收入总体情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
科目代码 |
科目名称 |
预算金额 |
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一、财政补助收入 |
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1、一般公共预算 |
201 |
一般公共服务 |
2,366,125.76 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,366,125.76 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,454,125.76 |
||
|
2010307 |
法制建设 |
912,000.00 |
||
|
2、政府基金预算 |
||||
|
二、事业收入 |
||||
|
三、上级补助收入 |
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|
四、事业单位经营收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
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|
六、其他收入 |
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合计 |
2,366,125.76 |
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表三 |
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部门预算支出总体情况表 |
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|
单位:元 |
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项目 |
科目代码 |
科目名称 |
预算金额 |
|
|
一、一般预算支出 |
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|
201 |
一般公共服务 |
2,366,125.76 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,366,125.76 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,454,125.76 |
||
|
2010307 |
法制建设 |
912,000.00 |
||
|
二、基金预算支出 |
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|
合计 |
2,366,125.76 |
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表四 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位:元 |
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|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||
|
项 目 |
预算金额 |
功能分类 |
预算金额 |
|
财政拨款收入 |
一、一般公共服务支出 |
2,366,125.76 |
|
|
1、一般公共预算 |
2,366,125.76 |
二、公共安全支出 |
|
|
三、教育支出 |
|||
|
四、科学技术支出 |
|||
|
五、文化体育与传媒支出 |
|||
|
六、社会保障和就业支出 |
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|
七、医疗卫生与计划生育 |
|||
|
八、节能环保支出 |
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|
九、城乡社区支出 |
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|
十、农林水支出 |
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|
十一、资源勘探信息等支出 |
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|
2、政府基金预算 |
十二、商业服务业等支出 |
||
|
十三、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十四、住房保障支出 |
|||
|
十五、其他各项支出 |
|||
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本年收入合计 |
2,366,125.76 |
本年支出合计 |
2,366,125.76 |
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表五 |
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一般公共预算支出情况表(功能分类) |
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单位:元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
预算金额 |
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201 |
一般公共服务 |
2,366,125.76 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,366,125.76 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,454,125.76 |
|
|
2010307 |
法制建设 |
912,000.00 |
|
|
合计 |
2,366,125.76 |
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表六 |
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|
一般公共预算基本支出情况表(经济分类) |
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|
单位:元 |
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一般公共预算基本支出情况表 |
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经济分类 |
工资福利支出 |
商品福利支出 |
对个人家庭补助 |
合计 |
|
基本工资 |
598,798.00 |
598,798.00 |
||
|
津贴补贴 |
50,616.00 |
50,616.00 |
||
|
绩效工资 |
769,000.00 |
769,000.00 |
||
|
医疗保险 |
0 |
|||
|
住房公积金 |
0 |
|||
|
其他工资福利 |
0 |
|||
|
…… |
0 |
|||
|
办公费 |
27,000.00 |
27,000.00 |
||
|
工会经费 |
8,711.76 |
8,711.76 |
||
|
差旅费 |
0 |
|||
|
培训费 |
0 |
|||
|
维修费 |
0 |
|||
|
…… |
0 |
|||
|
离休费 |
0 |
|||
|
退休费 |
0 |
|||
|
抚恤金 |
0 |
|||
|
…… |
0 |
|||
|
总计 |
1,418,414.00 |
35,711.76 |
1,454,125.76 |
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表七 |
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|
一般公共预算三公经费支出情况表 |
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单位:元 |
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因公出国费 |
公车购置费 |
公车运行费 |
公务接待费 |
合计 |
|
政策研究室无此项费用支出 |
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表八 |
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|
政府采购情况表 |
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|
单位:元 |
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采购物品名称 |
采购组织形式 |
采购预算金额 |
|
一、货物 |
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|
二、服务 |
||
|
三、工程 |
||
|
合计 |
||
政策研究室无此项费用支出
|
表九 |
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|
政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位:元 |
|||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
预算金额 |
|
|
合计 |
|||
政策研究室无此项费用支出