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长春莲花山生态旅游度假区政策研究室 2018年部门预算公开

时间:2018-05-08 10:59

  一、部门主要职责

  政策法规研究室是度假区负责政策研究、决策咨询、深化改革、重大课题研究、法制建设、执法督查、行政复议、诉讼服务、合同文书合法性审查等综合调查研究机构和法律服务机构。主要职责为:

  (一)围绕度假区中心工作,对事关度假区全局性、战略性的重大问题以及度假区发展建设中的新情况、新课题进行调查研究,为管委会领导正确判断形势和科学决策提供参考。

  (二)负责建立健全决策咨询体系,聘任经济社会等领域智库专家,充分发挥决策咨询、重大课题联合研究或委托课题研究的重要智囊团和外脑作用。

  (三)贯彻落实中央和省委、市委、度假区党工委的改革部署,确保完成全面深化改革领导小组工作要点确定的各项任务。

  (四)根据国家、省、市有关政策和法律法规,结合度假区实际需要,在管委会的安排部署下,研究起草度假区有关重要规范性文件。

  (五)负责乡(镇)政府和管委会规范性文件的备案、审查清理等工作;对度假区行政执法部门及乡(镇)政府作出的重大行政处罚备案审查。

  (六)负责度假区行政执法监督工作;承办行政执法人员资格认证及执法证件申办和年检工作;承办行政执法统计工作;组织、联系市政府特邀行政执法监督员。

  (七)协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议。

  (八)组织、参与行政执法检查,对行政执法部门和乡(镇)政府违法或不当的行政执法行为实施督查;组织实施、考评行政执法责任制。

  (九)负责承办度假区的行政复议案件。

  (十)负责协调法律顾问团代理诉讼的沟通服务等相关工作。

  (十一)负责协调法律顾问团做好法律咨询、合同及协议合法性审查等工作。

  (十二)组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。

  (十三)结合度假区实际,研究国家和省、市有关政策和法律法规,服务度假区发展建设。

  (十四)负责协调市委、市政府政策研究室、市决策咨询服务办公室、市法制办、市深化改革领导小组办公室,承担需由度假区完成的相关工作。

  (十五)承办管委会、党工委交办的其他工作。

  二、部门机构设置情况

  根据上述职责,政策法规研究室设内设机构2个,分别为综合管理科、深化改革科。

  三、预算收支增减变化情况说明

  2018年部门预算收入2366125.76元,全部为经费拨款收入。部门预算支出2366125.76元,同比去年增加664123.76元,增长39%。增长原因为:一是因为增加一名工作人员,故行政运行费用支出增加504023.76元;二是政策研究费和决策咨询费支出增加160100元。

  四、机关运行经费安排情况说明

  2018年部门预算机关运行经费安排27000元,全部用于办公经费。

  五、政府采购安排情况说明

  本部门无政府采购安排。

  六、专业名词解释

  表一

     

  部门预算收支总表

     

  单位:元

  收    入

  支   出

  项  目

  预算金额

  功能分类

  预算金额

  一、财政补助收入

 

  一、一般公共服务支出

  2,366,125.76

  1、一般公共预算

  2,366,125.76

  二、公共安全支出

 

  2、政府基金预算

 

  三、教育支出

 

  二、事业收入

 

  四、科学技术支出

 

  三、上级补助收入

 

  五、文化体育与传媒支出

 

  四、事业单位经营收入

 

  六、社会保障和就业支出

 

  五、附属单位上缴收入

 

  七、医疗卫生与计划生育

 

  六、其他收入

 

  八、节能环保支出

 
   

  九、城乡社区支出

 
   

  十、农林水支出

 
   

  十一、资源勘探信息等支出

 
   

  十二、商业服务业等支出

 
   

  十三、国土海洋气象等支出

 
   

  十四、住房保障支出

 
   

  十五、其他各项支出

 
       
       

  本年收入合计

  2,366,125.76

  本年支出合计

  2,366,125.76

  表二

     

  部门预算收入总体情况

     

  单位:元

  项目

  科目代码

  科目名称

  预算金额

  一、财政补助收入

     

  1、一般公共预算

  201

  一般公共服务

  2,366,125.76

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,366,125.76

 

  2010301

  行政运行

  1,454,125.76

 

  2010307

  法制建设

  912,000.00

       
       
       
       
       
       

  2、政府基金预算

     
       

  二、事业收入

     

  三、上级补助收入

     

  四、事业单位经营收入

     

  五、附属单位上缴收入

     

  六、其他收入

     

  合计

   

  2,366,125.76

  表三

     

  部门预算支出总体情况

     

  单位:元

  项目

  科目代码

  科目名称

  预算金额

  一、一般预算支出

     
 

  201

  一般公共服务

  2,366,125.76

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,366,125.76

 

  2010301

  行政运行

  1,454,125.76

 

  2010307

  法制建设

  912,000.00

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  二、基金预算支出

     
       
       

  合计

   

  2,366,125.76

  表四

     

  财政拨款收支总体情况表

     

  单位:元

  财政拨款收入

  财政拨款支出

  项  目

  预算金额

  功能分类

  预算金额

  财政拨款收入

 

  一、一般公共服务支出

  2,366,125.76

  1、一般公共预算

  2,366,125.76

  二、公共安全支出

 
   

  三、教育支出

 
   

  四、科学技术支出

 
   

  五、文化体育与传媒支出

 
   

  六、社会保障和就业支出

 
   

  七、医疗卫生与计划生育

 
   

  八、节能环保支出

 
   

  九、城乡社区支出

 
   

  十、农林水支出

 
   

  十一、资源勘探信息等支出

 

  2、政府基金预算

 

  十二、商业服务业等支出

 
   

  十三、国土海洋气象等支出

 
   

  十四、住房保障支出

 
   

  十五、其他各项支出

 
       
       

  本年收入合计

  2,366,125.76 

  本年支出合计

  2,366,125.76 

  表五

     

  一般公共预算支出情况表(功能分类)

 
   

  单位:元

 

  功能科目代码

  功能科目名称

  预算金额

 

  201

  一般公共服务

  2,366,125.76

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,366,125.76

 

  2010301

  行政运行

  1,454,125.76

 

  2010307

  法制建设

  912,000.00

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  合计

 

  2,366,125.76

 

  表六

       

  一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

       

  单位:元

  一般公共预算基本支出情况表

  经济分类

  工资福利支出

  商品福利支出

  对个人家庭补助

  合计

  基本工资

  598,798.00

   

  598,798.00

  津贴补贴

  50,616.00

   

  50,616.00

  绩效工资

  769,000.00

   

  769,000.00

  医疗保险

     

  0

  住房公积金

     

  0

  其他工资福利

     

  0

  ……

     

  0

  办公费

 

  27,000.00

 

  27,000.00

  工会经费

 

  8,711.76

 

  8,711.76

  差旅费

     

  0

  培训费

     

  0

  维修费

     

  0

  ……

     

  0

  离休费

     

  0

  退休费

     

  0

  抚恤金

     

  0

  ……

     

  0

  总计

  1,418,414.00

  35,711.76

 

  1,454,125.76

  表七

       

  一般公共预算三公经费支出情况表

       

  单位:元

  因公出国费

  公车购置费

  公车运行费

  公务接待费

  合计

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  政策研究室无此项费用支出

  表八

   

  政府采购情况表

   

  单位:元

  采购物品名称

  采购组织形式

  采购预算金额

  一、货物

   
     
     
     
     
     
     

  二、服务

   
     
     
     
     
     

  三、工程

   
     
     
     
     

  合计

   

  政策研究室无此项费用支出

  表九

     

  政府性基金预算支出情况表

 
   

  单位:元

 

  功能科目代码

  功能科目名称

  预算金额

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  合计

     

  政策研究室无此项费用支出